El Concejo adopta el presupuesto para el año fiscal 2022 que se enfoca en los servicios públicos, el transporte y la seguridad pública

29 de septiembre de 2021

El Concejo Municipal de Georgetown adoptó el presupuesto del año fiscal 2022 el 28 de septiembre. El presupuesto adoptado para el año fiscal 2022 asciende a $483 millones y reduce la tasa de impuestos a la propiedad de la Ciudad en 1.7 centavos.

Este es el segundo año consecutivo que la Ciudad ha propuesto reducir la tasa del impuesto a la propiedad, manteniendo la tasa de la Ciudad entre las más bajas de todas las ciudades del área de Austin con una población superior a 20,000. El Concejo también votó para aumentar la exención de vivienda familiar a $5,000 o 3 por ciento, lo que sea mayor, contribuyendo a $370,000 en alivio adicional para los contribuyentes. Sin embargo, debido a que el valor de las propiedades en Georgetown aumentó un 15.4 por ciento, se espera que el propietario promedio en Georgetown pague $56 más en impuestos sobre la propiedad durante el próximo año.

“Los residentes verán un trabajo significativo hacia sus prioridades en este próximo año fiscal”, dijo el alcalde Josh Schroeder. “La inversión en infraestructura de transporte y agua, las mejoras en el servicio al cliente y nuestro compromiso continuo con la seguridad pública que se brinda en este presupuesto nos ayudarán a enfrentar los complejos desafíos que enfrenta nuestra ciudad en constante crecimiento”.

El presupuesto adoptado no cambió del presupuesto propuesto, que se proporciona en línea en finance.georgetown.org. El libro de presupuesto adoptado estará disponible a finales de este año.

El personal de la ciudad utilizó los resultados de las recientes oportunidades de retroalimentación del público, incluida la encuesta de residentes de 2020 y metas del consejo, para desarrollar la versión preliminar del presupuesto del próximo año, que abarca desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022.

Los temas principales del presupuesto propuesto son la inversión en transporte y la infraestructura de servicios públicos, la seguridad pública y los servicios al cliente, así como la provisión de personal, equipos y software necesarios para un crecimiento y desarrollo sin precedentes. El financiamiento adecuado de esas prioridades, en particular proyectos de mejora de capital de transporte y agua ($ 90 millones), inversiones en seguridad pública y personal y recursos necesarios para mantener los niveles de servicio durante el período sostenido de alto crecimiento de Georgetown, contribuyó a que el presupuesto preliminar fuera de $ 87 millones (o 18 por ciento). ) más que el presupuesto del año fiscal actual de $ 396 millones.

Los puntos destacados del presupuesto adoptado incluyen:

  • Brindar alivio a los contribuyentes, a pesar de los aumentos significativos en la demanda de servicio y la deuda, incluidos Winter Storm Uri y los proyectos de bonos de movilidad de 2021.
  • 53 puestos, la mayoría de los cuales están en los departamentos de bomberos, agua y electricidad
  • Costos únicos de puesta en marcha para un plan plurianual para financiar una unidad Police K9
  • Una de las mayores inversiones en infraestructura de servicios públicos en la historia de la ciudad. Esta inversión incluye $49.8 millones en proyectos de agua que van desde una nueva estación de bombeo hasta la primera fase de construcción de la nueva planta de tratamiento de agua de South Lake.
  • Programas de planificación, dotación de personal y resiliencia del suministro de agua a largo plazo para garantizar que se satisfagan las demandas de agua en el área de servicio de agua de la ciudad para satisfacer el crecimiento actual y futuro
  • Inversión significativa en transporte, incluida la dotación de personal adicional, una Enmienda al Plan General de Transporte, un Plan de Gestión de Acceso a Williams Drive, un Índice de Condición del Pavimento y recursos adicionales para garantizar Proyectos de bonos de movilidad 2021 se inician en los próximos cinco años
  • Un fuerte saldo proyectado del fondo eléctrico de $36.7 millones e inversiones en personal, tecnología e infraestructura para mantener la confiabilidad del sistema
  • Inversión en personal y programación de servicio al cliente, incluido el establecimiento de un programa para mejorar la recepción y respuesta a todas las quejas de los clientes; mejorar las notificaciones de cortes de agua y electricidad; y rediseño y organización del sitio web de la Ciudad

Para más información visite finanzas.georgetown.org.

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